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金融局内审制度(银行业金融机构内部审计指引)

贷款利率 2024-02-01 14:28:32 86 金融资讯网

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享金融局内审制度,以及银行业金融机构内部审计指引的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

一、银行内审好进吗

银行内审是不好进的,这是他的岗位特性所决定的。银行内审指的是银行系统在各个分行或者支行专门设置的。对于员工和交易方式以及日常管理中审核的人员,这样岗位的人员要求责任心比较强。专业技能比较过硬。而且还需要懂一些法律知识。

金融局内审制度(银行业金融机构内部审计指引)

二、审计的出路

1、在事务所行业再坚持熬下去,按照毕业前的规划一步一步走(但我现在有些力不从心了)

2、去做财会证书培训。(前几天稍微投了一下简历,中公教育对我有意向)

3、去企业做财务分析,然后过几年读个EMBA或者MBA,之后再跳到金融行业(目前对财务分析有一定的想法)

4、去企业做会计(由于刚毕业都在事务所,选这个就只能从刚开始学了)

5、去企业做内审,以后跳到金融行业的内审部门工作

三、申计局负责什么工作

审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。审计局主要职责:

1、组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。

2、向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。

3、根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计;1)、市级财政预算执行情况和其他财政收支;2)、市级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益;3)、市级各部门(含直属单位)和下级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益;4)、区、县(市)政府的财政收支;5)、市属金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷计划及执行结果;6)、市属企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值;7)、市固定资产投资项目的资金来源、使用民政部和投资效益,市重点建设项目瞀的执行情况和决算;8)、市政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐增资金以及其他有关基金、资金的财政财务收支;9)、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;10)、法律、行政法规规定应当由市审计局进行审计的其他事项。

4、根据国家审计署、省审计厅授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和在杭的中央、省属企事业单位进行审计。

5、向市人民政府提交市级预算执行情况的审计结果报告受市人民政府委托代拟向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

6、根据需要,对区、县(市)审计机关管辖范围的重大审计事项进行审计;必要时,对区、县(市)审计机关审计的单位进行抽审。

7、处理区、县(市)被审计单位对区、县(市)审计机关审计决定的申诉和复议。

8、负责市本级经济责任审计;组织、指导下级审计机关进行经济责任审计;

9、与区、县(市)人民政府共同领导区、县(市)审计机关,对区、县(市)审计机关负责人的任免事项及时提出意见。

10、对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计,对于国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向市政府和上级审计机关反映情况,提出建议。

11、对内部审计机构进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。

12、对区、县(市)审计机关进行业务领导。

13、承办市政府和上级审计机关交办的其他审计事项,承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。审计局组织架构:设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。审计流程:中国国家审计程序通常包括制定审计项目计划、审计准备、审计实施和审计终结四个环节。

四、银行内审是不是没有前途

1、银行审计工作前景相当不错。因为银行审计工作是内部审计业务,也是规范和监督银行工作人员遵纪守法的内部检查部门,所以从事银行审计工作必须自己清正廉洁,秉公办事的工作作风。

2、只要你掌握了银行内部控制制度,银行业务知识,银行财务知识。能成为银行审计部门的骨干员工,发展前景一片光明

五、审管局是干啥的

地方各级审管局均为行政单位,国家公务员编制。审管局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。审计局一般设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。

六、内审风控是什么职业

1.熟悉金融证券行业合规管理体系,负责对公司制订、修订的制度进行合规审查,提出审查意见。

2.对公司内部提出的项目方案进行合规管理、风险评估,撰写评估报告。

3.负责对公司各项制度的合规管理执行及履行情况进行日常监督检查。

4.按照公司合规风控检查办法,对公司办理的各项业务进行检查。

5.对公司业务开展过程中业务隔离的执行情况进行检查和监督。

6.对公司业务开展过程中出现的风险隐患提出处理意见。

7.按时完成公司各项合规风控检查工作,协助组织合规风控培训工作。

七、财监局是干什么的

1、财监局是指财政监督局,主要负责拟订财政监督方面的政策、制度、计划等工作。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

2、承担监督检查行政企事业单位会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。承担财政内控建设和内审工作。

金融局内审制度和银行业金融机构内部审计指引的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

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